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请高手看看增值税纳税申报表 期初未缴税额为负数?

问题补充说明:但是自动生成的表三是这样的、抵,银行也会再扣一次.62进项税额转出 464。今年以为可以抵扣了.31实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额(多缴为负数) -2600.73进项税额 84913:免税货物销售额免税劳务销售额销项税额 107855:欠缴税额(≥0) 本期应补(退)税额 6980.04期末留抵税额 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 6980.04 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 从表格中看重复缴纳税款了:应税货物销售额 634444.27其中:(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 634444.69应纳税额 6980去年辅导期预缴的税额.27 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额(二)按简易征收办法征税货物销售额其中,一直在表上.04期初未缴税额(多缴为负数) -9580.88上期留抵税额 16426.27其中.81免抵退货物应退税额按适用税率计算的纳税检查应补缴税额应抵扣税额合计 100875。这种情况该如何处理呢.69 实际抵扣税额 100875。之前预缴的扣除了本期应缴:纳税检查调整的销售额(三)免、退办法出口货物销售额(四)免税货物及劳务销售额 其中

在增值税纳税申报表里面已经注明来自的很清楚了,期末未缴税额为负数时是指“多缴为负数”;也就是以前月份多缴税费了。

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